一、部门基本情况
根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发<管城回族区人民政府机构改革实施意见>的通知》(管发〔2010〕6号),设置区机构编制委员会办公室,为区机构编制委员会的常设办事机构,是区委、区政府负责全区行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的工作部门,列区委机构序列。现将我单位编制情况说明如下:
(一)部门主要职责
1、执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规;执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。
2、研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题;协调有关专项改革事宜。
3、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核各有关单位机构改革方案;指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。
4、统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
5、协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整,协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡(镇)办之间的职责分工。
6、审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核乡(镇)机构设置和人员编制;按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。
7、审核区人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8、拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案;指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9、拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施,全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新。
10、负责全区机构编制统计工作,负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
11、监督检查各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各有关单位三定规定运行情况的评估工作。
12、负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
13、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
(二)管城区编办单位构成
内设机构:综合科、机构编制科(挂事业单位登记管理科牌子)。
下属单位:管城回族区机构编制研究中心、管城回族区事业单位改革办公室。
(三)人员构成情况
管城区编办机关及归口预算管理单位人员共有编制19人,其中:行政编制5人,事业编制14人;在职职工18人,离退休人员0人。
二、预算执行情况分析
2016年,管城区编办部门决算收支总计收入186.43万元,支出186.43万元,其中:一般公共服务支出160.51万元,医疗卫生与计划生育支出9.92万元,城乡社区支出6.38万元,住房保障支出9.62万元;财政拨款收支决算总计收入186.43万元,支出186.43万元,其中:一般公共服务支出160.51万元,医疗卫生与计划生育支出9.92万元,城乡社区支出6.38万元,住房保障支出9.62万元;一般公共预算财政拨款支出决算表中数据相较于2016年初预算数据有所增加,原因是人员工资有所调整,故决算数据有所变化;一般公共预算财政拨款基本支出186.43万元,其中:一般公共服务支出160.51万元,医疗卫生与计划生育支出9.92万元,城乡社区支出6.38万元,住房保障支出9.62万元,相较于2016年初预算数据有所增加,原因是人员工资有所调整,故决算数据有所变化。
三、关于“三公”经费支出说明
2016年我单位“三公”经费0万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元,与2016年年初预算数和2015年决算数据相比较,因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费无变化,公务接待费2016年初预算数据和2015年决算支出数据均为0.9万元,2016年因我单位未发生此项费用,故公务接待费为0万元,同比下降100%。
四、关于机关运行经费支出说明
2016年度我单位机关运行经费支出21.94万元,比2015年减少2.03万元,下降了8%,根据中共中央关于党政机关厉行节约的相关规定,我办对机关运行费进行了压缩,故2016年我单位机关运行费有所减少。
五、关于政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、关于国有资产占用情况说明
2016年期末,郑州市管城回族区机构编制委员会办公室共有车辆0辆,其中:区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、关于预算绩效情况说明
2016年我区未开展预算绩效。
八、关于名词解释
例如:“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表