管城回族区市政建设管理局2017年部门汇总预算情况说明
一、部门基本情况
(一)、部门主要职责
1、负责辖区市容、环境卫生、园林绿化、市政设施养护、生活垃圾清运、公厕管理工作。
2、参与对辖区的环境卫生、园林绿化和市政设施养护、维修、公厕改造等工程的规划。
3、负责上述工程年度计划的编辑、上报和专项资金的管理。
4、负责市政设施的养护、维修及大修工作。
5、在辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料,搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批。
6、负责辖区内支路和背街小巷道路的路政、沿街标志等管理工作;协调解决局管道路上破坏和缺失的雨污水井盖的维修及更换。
7、在市局的指导下负责辖区内养犬证的办理、年审及宣传城市养犬有关法规、规章和政策。
8、负责辖区内市政基础建设管理工作。
9、负责辖区内生活垃圾清运管理工作。
10、负责辖区内的园林绿化工作;负责辖区的公厕管理工作。
11、组织实施辖区内城市防洪防涝、除雪工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构16个:党政办公室、文秘信息科、人事科、财务科、信访室、工会、环卫科、城市养犬管理科、立刻办、基建科、市政绿化科、纪检监察室、大督查办公室、行政审批服务科、“环卫工人之家”管理办公室。
下属5个独立核算二级机构:郑州市管城回族区垃圾清运公司、郑州市管城回族区环境卫生管理队、郑州市管城回族区城肥管理队、郑州市管城回族区绿化管理所、郑州市管城回族区市政设施管理养护所。
(三)人员构成情况
局机关行政编制5人,事业编制30人。在职职工35人,其中行政5人,事业30人,退休人员35人;二级机构事业编制626人,在职职工261人,离休人员1人,退休人员229人、遗属人员21人。
二、收入预算说明
2017年收入预算8495.7万元,其中一般公共预算8495.7万元(财政拨款8495.7万元)
三、支出预算说明
2017年支出预算8495.7万元,其中:基本支出4417.87万元,事业发展专项支出4077.83万元。
(一)、按功能科目分类:社会保障和就业支出891.23万元;医疗卫生与计划生育支出176.49万元;城乡社区支出7241.86万元;住房保障支出186.22万元。
(二)、按支出用途分类:基本支出4417.87万元,其中工资福利支出3148.23万元,商品和服务支出321.15万元,对个人和家庭补助支出948.49万元;事业发展专项支出4077.83万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门汇总支出预算8495.7万元,比上年减少5937.4万元。其中基本支出增加1026.77万元,原因是人员工资、社会保障费增加,事业发展专项减少6964.17万元,原因是局及二级机构本年度承担建设项目减少。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年局及二级机构运行经费预算283.71万元。其中,办公费100.9万元、印刷费20.7万元、培训费5.7万元、水费16.8万元、电费41.2万元、咨询费17万元、物业管理费15万元、差旅费4万元、福利费46.81万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年我局及二级机构汇总三公经费预算为0万元,其中,因公出国(境)费X元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年相比无增减变化。
七、政府采购情况
2017年 政府采购预算2848.8万元,其中办公设备购置11万元、垃圾大箱195.万元、车辆及其他2818.3万元。
八、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2017年部门预算公开表
目录:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表